泰山区委审计办:勤思善谋强保障 审计监督促发展

时间:2024-07-22   浏览量:

泰山区委审计办深入贯彻落实“如臂使指、如影随形、如雷贯耳”的重要要求,围绕构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,坚持聚焦主业、精准定位,不断提升政治能力,充分发挥职能作用,切实改进工作方法,积极发挥服务保障、参谋助手重要作用。

当好“参谋”,提升资政辅政看家本领。牢牢把握审计工作的政治方向,读懂悟透“顶层设计”,组织研究全区审计工作规划、重大政策和改革方案,认真谋划年度审计计划,起草《泰山区审计项目计划管理办法》,对重点工作“精准审”、对重点事项“持续审”,持续拓宽审计监督的深度和广度。起草区委审计委员会工作规则、区委审计办工作细则,促进提升工作制度化、规范化水平,巩固和深化审计管理体制改革成果。组织筹备区委审计委员会全体会议,提出年度审计工作重点任务建议,提报审议年度审计计划、区级预算执行和其他财政收支审计工作报告、审计委员会年度工作要点等重大事项,严把公文写作质量关,不断提高“以文辅政”水平。

当好“中枢”,增强统筹协调能力水平。对区委审计委员会议定事项进行督导落实,起草《泰山区审计工作重大事项督察督办办法(试行)》,对督察督办事项实行“台账管理、转办交办、协调督办、审核汇总、反馈报告”闭环管理,促进审计工作重大决策部署和审计领域重大事项督察督办工作落地见效。起草区委审计委员会成员单位协调会议制度、联络员工作制度,夯实各司其职、优势互补、高效运转的落实督办机制,推动区委审计委员会议定事项、工作部署和领导批示落地落实。着眼重大事项“直达”、落实效率“递增”,完善重大事项请示报告制度,做到重点审计专报第一时间批转,重点事项和敏感问题第一时间上报区委审计委,确保做到上下贯通、步调一致、同向发力。2023年向区委审计委员会提报审计综合报告27篇、问题专报4篇,区委区政府主要领导同志批示19篇次。

当好“助手”,加强审计成果综合利用。紧紧围绕区委区政府中心工作、防范化解重大风险、保障惠民富民政策落实、促进党的自我革命开展审计监督,2023年组织完成审计项目22个,发现问题327项,查出管理不规范金额3.7亿元,违规金额30.1万元,提出建议57条,移送问题线索10件。加强对审计工作重要问题的研究,起草的区委审计委员会经验材料在全省党委审计委员会工作现场推进会和《泰安工作》印发。起草《关于进一步加强内部审计工作的实施方案》,强化国有企业和街道镇乡内部审计业务指导,促进全区内审工作提档升级,内审工作在全市培训班上作经验介绍。起草《审计项目进度管理办法(试行)》,加强审计报告质量管控,确保审计结果经得起历史检验。起草《关于进一步做好优秀审计项目创建工作的意见》,全力打造有力度、有高度、有深度的精品审计项目。坚持“数据是基础、应用是关键、人才是支撑、安全是底线”工作理念,加大跨行业、跨部门、跨领域数据融合关联力度,采用“业务+数据”双主审的方式,实现“一审多项”“一审多果”“一果多用”。立足审计职称资格层面和大数据审计技术层面,做好45岁以下人员计算机审计中级培训工作,组织开展项目展示、业务擂台赛、优秀审计项目评选,培树审计能手、业务标兵,培养一批熟悉业务知识、具备数据分析及应用开发能力的复合型人才。

当好“利剑”,发挥整改督促检查作用。在做好统筹谋划、调研分析、建言献策等工作的基础上,突出“审计整改”这个重点和难点,努力做好审计“下半篇”文章。按照立行立改、分阶段整改和持续整改三个层级对发现问题精准分类,建立审计发现问题整改台账,并逐个项目、逐个单位进行督办,实行销号管理,通过整改结果印证问题定性和处理是否恰当,实现审计整改工作跨越式提升。推动将审计问题整改情况纳入高质量发展综合绩效考核内容,起草《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的工作措施》《泰山区审计整改约谈办法(试行)》,跟踪反馈省市审计项目涉及泰山区15项具体事项的整改情况,区政府主要领导给予肯定。推动审计监督与干部管理监督、纪检监察、巡视巡察等监督贯通协同,通过审前共商、审中协作、审后运用,强化监督,督促整改,推进“政治体检”与“经济体检”深度融合。(孟媛)



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