近年来,东平县审计局聚焦审计整改关键环节,通过健全机制、优化方法、协同联动,持续完善审计整改工作机制,不断提升审计监督效能,为县域经济社会高质量发展保驾护航。
一是强化制度建设,规范整改流程。出台《东平县审计查出问题整改实施意见》《东平县审计整改约谈办法》《审计整改工作管理办法》等多项审计整改管理制度,明确了审计整改的责任主体、目标任务、工作流程和考核评价标准,强化审计整改的严肃性和有效性,进一步提高审计整改的质量和效果。
二是优化工作方法,提升整改质效。前移审计整改的研究节点,在审计揭示问题阶段就对整改作研究预判,针对问题区分立行立改、分阶段整改、持续整改3种不同的整改类型,实事求是提出责任清晰、可执行、能落实的整改要求和审计建议,从源头上保证问题有序有效整改,通过跟踪整改情况,切实落实整改责任和审计督促检查,维护审计监督的严肃性和权威性。
三是加强协同联动,凝聚整改合力。与有关部门联合出台《审计监督与统计监督贯通协同工作办法》《审计监督与财会监督贯通协同工作办法》,建立健全审计与纪检监察、统计、财政等部门的协作配合机制。与人大预算工委、财政成立联合调研组,对2023年度县级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况开展专题调研,实地查看4个审计整改现场,座谈了解10个单位审计查出问题整改情况,有力推动审计整改落实。(胡永敏)